我們是建筑勞務(wù)公司,主稅是營業(yè)稅,因沒有業(yè)務(wù)一直都是零申報,經(jīng)營范圍沒銷售類不涉及增值稅,現(xiàn)在營改
我們是建筑勞務(wù)公司,主稅是營業(yè)稅,因沒有業(yè)務(wù)一直都是零申報,經(jīng)營范圍沒銷售類不涉及增值稅,現(xiàn)在營改增后該怎么報稅,去國稅局還是地稅局,國稅跟地稅都報,國稅報增值稅,地稅報土地使用稅,城建稅,教育附加,建設(shè)附加,印花稅。你是小規(guī)模吧,把賬搞好,工商跟稅務(wù)可能查
營改增后都是增值稅了,要報國稅的增值稅,也要報地稅的附加稅費(fèi)。
先去國稅辦理營改增!
零報稅和營業(yè)稅
1:我自己在武漢與今年6月注冊了個小公司,一直到現(xiàn)在都是零報稅,我想請問,長時間這樣有什么后果嗎?rnrn2:我們公司是不是在明年3月年檢?rnrn3:11月底,做了個小單,整個造價是2300塊,別人也沒問我要發(fā)票,那我12月是不是要報營業(yè)稅?具體怎么計(jì)算,那個報表應(yīng)該怎么填寫???我們是網(wǎng)上申報,城建附加什么的是不是也要另外填表?rnrn4: 還有就是公司一直到現(xiàn)在都還沒有買發(fā)票,一交營業(yè)稅了我是不是應(yīng)該要去買發(fā)票,我們是做科技服務(wù)的,買發(fā)票應(yīng)該怎么核定,是每個月定量的?還是要用了就買,不用了就不買呢?rnrn請大家?guī)蛶兔Γ?QQ聯(lián)系也可 467400992一、沒有收入可以零申報,但長時間零申報的,最好向稅務(wù)局報告經(jīng)營狀況,否則會引起他們關(guān)注的。
二、工商年檢在明年6月底以前。
三、有了收入就要申報納稅(不開發(fā)票也要申報)。營業(yè)稅與城建稅等都在《綜合申報表》中填寫申報。
1、營業(yè)稅按營業(yè)收入5%繳納;
2、城建稅按繳納的營業(yè)稅7%繳納;
3、教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅3%繳納;
4、地方教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅2%繳納。
四、稅務(wù)局會根據(jù)你的經(jīng)營范圍及營業(yè)情況,核定你一個月的用票量,你在這個限額內(nèi)“驗(yàn)舊購新”。
一、沒有收入可以零申報,但連續(xù)零申報3個月的,要接受專管員的納稅評估,連續(xù)6個月零申報,稅務(wù)稽查局將會把你列入重點(diǎn)選案范圍。其實(shí)少報點(diǎn)稅,零申報兩個月后申報哪怕是十塊八塊的稅款,會減少好多麻煩。
二、工商年檢在明年6月底以前。
三、有了收入就要申報納稅(不開發(fā)票也要申報),在申報表中體現(xiàn)在無票收入(主要指銀行對賬單上有顯示的,現(xiàn)金來現(xiàn)金走不做帳也天衣無縫)。營業(yè)稅與城建稅等都在《綜合申報表》中填寫申報。
1、營業(yè)稅按營業(yè)收入5%繳納;
2、城建稅按繳納的營業(yè)稅7%繳納;
3、教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅3%繳納;
4、地方教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅2%繳納。
四、稅務(wù)局會根據(jù)你的經(jīng)營范圍及營業(yè)情況,核定你一個月的用票量,你在這個限額內(nèi)的領(lǐng)購方式是“驗(yàn)舊購新”。保管方式為“自行保管”,做科技服務(wù)應(yīng)該使用地稅發(fā)票,假如銷售產(chǎn)品、配件或者維修之類的用國稅的貨物銷售發(fā)票或加工修理發(fā)票。
最后:樓上的回答引用了不少,樓上應(yīng)該是地稅干部..
1、關(guān)于零報稅問題可以咨詢稅務(wù)專管員,我個人覺得最好不要老是零報稅
2、企業(yè)年檢應(yīng)該是在4月以前吧,你的稅務(wù)登記證辦了沒有?應(yīng)該辦理
3、是要報稅,只要確認(rèn)收入就要繳稅,城建附加應(yīng)該是城市建設(shè)維護(hù)稅,應(yīng)該和營業(yè)稅同時上報,還有教育費(fèi)附加費(fèi),其他稅種和稅率按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求
4、科技服務(wù)應(yīng)該買其他服務(wù)業(yè)定額發(fā)票,可以先買,免得用時麻煩
我公司是交營業(yè)稅的,現(xiàn)在國稅局要求我們寫自查報告,該怎么寫
您好,一般自查報告都包括,企業(yè)基本信息,自查日期內(nèi)的納稅情況,有無少繳漏繳稅款或其他稅務(wù)問題,如有問題,還要寫明是何原因以及如何解決。
未名明德
上百度找個案例,然后改下數(shù),我們就這樣做的。
國稅年報網(wǎng)上申報,沒有銷售都是零申報,年報應(yīng)該怎么申報?
國稅年報網(wǎng)上申報,沒有銷售都是零申報,年報應(yīng)該怎么申報?
國稅網(wǎng)上申報沒有填寫財(cái)務(wù)報表 怎么辦正常在國稅網(wǎng)上申報,財(cái)務(wù)報表沒有填寫是提交不上的,首先申報表時應(yīng)該先填寫財(cái)務(wù)報表,像你這種情況,不太明郎,目前國稅申報平時不用填寫財(cái)務(wù)報表,只有在季度時才可以填寫財(cái)務(wù)報表,你現(xiàn)在應(yīng)該不用填寫財(cái)務(wù)報表,等到季末時在填寫財(cái)務(wù)報表
國稅年報網(wǎng)上申報A類
申報系統(tǒng)管理>申報引數(shù)設(shè)定中應(yīng)該能吧A類改成B類。。
企業(yè)年報網(wǎng)上申報
登入當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砉倬W(wǎng),點(diǎn)選“年檢驗(yàn)照”(以下簡稱“網(wǎng)檢系統(tǒng)”),進(jìn)入“企業(yè)年檢”模組或“外商代表機(jī)構(gòu)年報”模組,按提示閱讀《年檢報告書》或《年度報告書》填報說明,在網(wǎng)上填寫并提交《年檢報告書》或《年度報告書》和年檢年報相關(guān)材料。待工商部門網(wǎng)上確認(rèn)后,自行下載列印《企業(yè)年檢通知書》或《外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)年度報告通知書》,上述通知書分別為企業(yè)年檢和代表機(jī)構(gòu)年報通過標(biāo)志。企業(yè)和代表機(jī)構(gòu)無需提交紙質(zhì)年檢年報材料、無需再到年檢年報承辦單位辦理營業(yè)執(zhí)照加蓋年檢戳記手續(xù),憑此通知書可在本市范圍內(nèi)辦理稅務(wù)、社保、海關(guān)等部門的相關(guān)手續(xù)。企業(yè)也可根據(jù)經(jīng)營需要,持營業(yè)執(zhí)照副本到年檢承辦部門加蓋年檢戳記。
請教杭州國稅年報網(wǎng)上申報問題?
選填,公司對應(yīng)在哪項(xiàng)就填哪項(xiàng)。
2010年所得稅年報網(wǎng)上申報
2009年度的所得稅年報可能開始填報了。要先填寫附表中的各明細(xì)表,主表會自動成生的。
國稅季報零申報,年報也可以零申報嗎?
都可以零申報,不過為了安全過關(guān),不引起稅局關(guān)注,最好做些收入,交些稅。
實(shí)收資本變動需要驗(yàn)資報告!
網(wǎng)上申報國稅財(cái)務(wù)年報表
不同地方的要求不一樣 ,你問一下專管員就知道了。
企業(yè)所得稅A類年報網(wǎng)上申報應(yīng)怎么填
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅部分試點(diǎn)納稅人增值稅納稅申報有關(guān)事項(xiàng)調(diào)整的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第30號)規(guī)定:一、在增值稅納稅申報其他資料中增加《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》(表式見附件1),由從事建筑、房地產(chǎn)、金融或生活服務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的增值稅一般納稅人在辦理增值稅納稅申報時填報,具體名單由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。因此,盡管貴公司公司專案為簡易征收,到現(xiàn)在一直沒收入,但每月申報增值稅時需要填報申報稅負(fù)測算表。:pan.baidu./s/1geKz6zp
網(wǎng)上申報國稅怎么申報啊?
你得先登陸國稅網(wǎng)站,插上電子鑰匙,點(diǎn)選頁面上的網(wǎng)上申報、輸入納稅人識別號進(jìn)入。每月必報的資料:《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》;
四川國稅網(wǎng)上申報老是失敗啊我零申報
你是的網(wǎng)路用的是世紀(jì)中稅?還是航天金稅?如果你是小規(guī)模納稅人,應(yīng)該用2013版的財(cái)務(wù)報表,但是2013財(cái)務(wù)報表現(xiàn)在有點(diǎn)問題,如果是補(bǔ)提交的財(cái)務(wù)報表可能報不上,要讓你們專管員在CTAIS里面自己錄入。如果是單純的申報不成功,可能是網(wǎng)路問題,這些問題多問問這些公司,他們收了你們的錢,就應(yīng)該好好服務(wù)。
我是剛做會計(jì), 我公司從1月到現(xiàn)在國稅都是零報稅,但是營業(yè)稅有交,請問我這個月企業(yè)所得稅季度申報是零么
所得稅季報是根據(jù)你公司有沒有利潤來的,有利潤就交稅,沒有利潤或虧損就不交稅,你收入和成本按實(shí)際填寫就可以了
營業(yè)稅有交說明企業(yè)是存在收入的,所得稅是根據(jù)你的利潤來算的,所以不可以零申報,即使你的虧損的不需要交所得稅,也應(yīng)該申報收入費(fèi)用利潤
如果是A類表,就要看利潤是不是正數(shù),正數(shù)一般就需要交。如果是B類表,只要有收入一般就要交,既然有營業(yè)稅,說明有營業(yè)稅的應(yīng)稅收入,就應(yīng)該交
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